目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责。
1.负责全县党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.在县委领导下组织开展巡视工作。
4.负责全县监察工作。
5.依照法律履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或修改全县纪检监察法规制度,参与起草制定有关规章和范性文件。
8.根据上级纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全县反腐败国际追逃追 脏和防逃工作的组织协调和督促工作。
9.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规 划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、各镇(街)纪 (工)委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作。
10.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
(二)内设机构。
县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对市纪委和县委负责。同时,县监委对眉县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责,并接受其监督。县纪委监委内设10个科室,包括办公室、党风政风监督室、组织部(干部监督室)、信访室(案件监督管理室)、案件审理室,第一至第五纪检监察室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制72人,其中行政编制72人、事业编制0人;实有人员49人,其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休干部2人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
本单位无政府性基金 |
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
是 |
本单位不涉及国有资本经营 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 |
913.16 |
1.一般公共服务支出 |
849.39 |
2.政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2.外交支出 |
0.00 |
3.国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
3.国防支出 |
0.00 |
4.上级补助收入 |
0.00 |
4.公共安全支出 |
0.00 |
5.事业收入 |
0.00 |
5.教育支出 |
0.00 |
6.经营收入 |
0.00 |
6.科学技术支出 |
0.00 |
7.附属单位上缴收入 |
0.00 |
7.文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
8.其他收入 |
0.00 |
8.社会保障和就业支出 |
33.59 |
|
|
9.卫生健康支出 |
3.78 |
|
|
10.节能环保支出 |
0.00 |
|
|
11.城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12.农林水支出 |
0.00 |
|
|
13.交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14.资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
15.商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
16.金融支出 |
0.00 |
|
|
17.援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18.自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19.住房保障支出 |
16.03 |
|
|
20.粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
21.国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
22.灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
23.其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
913.16 |
本年支出合计 |
913.16 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.03 |
年末结转和结余 |
0.03 |
收入总计 |
913.19 |
支出总计 |
913.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
|
2020年 |
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
913.16 |
913.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
849.39 |
849.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
849.39 |
849.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
563.39 |
563.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011106 |
巡视工作 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040403 |
机关服务 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
|
2020年 |
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
913.16 |
627.16 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
849.39 |
563.39 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
849.39 |
563.39 |
286.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
563.39 |
563.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
221.00 |
0.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011106 |
巡视工作 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040403 |
机关服务 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
2020年 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
913.16 |
一、一般公共服务支出 |
849.39 |
849.39 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入总计 |
913.16 |
支出总计 |
913.16 |
913.16 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
913.16 |
总计 |
913.16 |
913.16 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) |
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
|
|
2020年 |
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
913.16 |
627.16 |
580.08 |
47.08 |
286.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
849.39 |
563.39 |
526.67 |
36.72 |
286.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
849.39 |
563.39 |
526.67 |
36.72 |
286.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
563.39 |
563.39 |
526.67 |
36.72 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.00 |
|
2011106 |
巡视工作 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
|
2040403 |
机关服务 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.59 |
33.59 |
33.59 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.52 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.52 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) |
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批复06表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
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2020年 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
627.16 |
580.08 |
47.08 |
|
301 |
工资福利支出 |
580.01 |
580.01 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
260.33 |
260.33 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
164.35 |
164.35 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
102.00 |
102.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.08 |
0.00 |
47.08 |
|
30201 |
办公费 |
10.36 |
0.00 |
10.36 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.72 |
0.00 |
36.72 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
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批复07表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
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2020年 |
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金额单位:万元 |
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
10.45 |
0.00 |
0.95 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
决算数 |
10.45 |
0.00 |
0.95 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
1.90 |
7.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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批复08表 |
编制部门:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
2020年 |
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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批复09表 |
编制单位:中国共产党眉县纪律检查委员会 |
2021年7月 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体比上年增长374.19万元,收入增加的主要原因是财政拨款增加。
2020年支出总体及比上年增长374.19万元,支出的主要原因巡察机构成立,派驻机构成立,人员增加;全县纪检监察系统开展“三化”建设,对办公设备进行提升改造,对纪检监察干部进行培训。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计913.16万元,其中:财政拨款收入913.16万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明






2020年支出合计913.16万元,其中:一般公共服务支出849.39万元,占93.01%;公共安全支出10.36万元,占1.13%;社会保障和就业支出33.59万元,占3.68%;卫生健康支出3.78万元,占0.41%;住房保障支出16.03万元,占1.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体比上年增长374.19万元,收入增加的主要原因是财政拨款增加。
2020年支出总体及比上年增长374.19万元,支出的主要原因巡察机构成立,派驻机构成立,人员增加;全县纪检监察系统开展“三化”建设,对办公设备进行提升改造,对纪检监察干部进行培训。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出913.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加374.19万元,增长40.98%,支出的主要原因是巡察机构成立,派驻机构成立,人员增加;全县纪检监察系统开展“三化”建设,对办公设备进行提升改造,对纪检监察干部进行培训。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年财政拨款支出预算为913.16万元,支出决算为913.16万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
预算为849.39万元,支出决算为849.39万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公共安全支出预算为10.36万元,支出决算为10.36万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出预算为33.59万元,支出决算为33.59万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
卫生健康支出预算为3.78万元,支出决算为3.78万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
住房保障支出预算为16.03万元,支出决算为16.03万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出627.16万元,包括:人员经费支出580.08万元和公用经费支出47.08万元。
人员经费580.08万元,主要包括基本工资260.33万元,津贴补贴164.35万元,奖金102万元,养老保险缴纳33.52万元,医疗保险缴费3.78万元,住房公积金16.03万元,对个人和家庭的补助0.07万元。
公用经费47.08万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费10.36万元,其他交通费用36.72万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元,支出决算为10.45万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算9.5万元,占91%;公务接待费支出决算0.95万元,占9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待14批次,121人次,预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
(三)培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
(四)会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为286万元,支出决算为286万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆5辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。
1.本部门不涉及省级部门预算项目。