眉县纪委2019年部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.负责全县党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.在县委领导下组织开展巡视工作。
4.负责全县监察工作。
5.依照法律履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或修改全县纪检监察法规制度,参与起草制定有关规章和规范性文件。
8.根据上级纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全县反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调和督促工作。
9.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
(二)内设机构
眉县纪委监委机关内设11个室(部),即办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室,案件审理室、第一至第五纪检监察室。县委巡察办为县委工作机关,设在县纪委。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个,为中共眉县纪律检查委员会本级。
序号 |
单位名称 |
1 |
中共眉县纪律检查委员会部门本级(机关) |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制31人、事业编制0人;实有人员31人,其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
否 |
|
表2 |
收入决算表 |
否 |
|
表3 |
支出决算表 |
否 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) |
否 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) |
否 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
否 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
是 |
不涉及 |
第二部分2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
538.97 |
1、一般公共服务支出 |
453.37 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
3.81 |
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
40.37 |
|
|
9、卫生健康支出 |
12.28 |
|
|
10、节能环保支出 |
16.68 |
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
12.47 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
538.97 |
本年支出合计 |
538.97 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
收入总计 |
539.00 |
支出总计 |
539.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
合计 |
538.97 |
538.97 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.37 |
453.37 |
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
2011004 |
政府特殊津贴 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
|
|
2011005 |
纪检监察事务 |
383.57 |
383.57 |
|
|
|
|
|
|
2011006 |
行政运行 |
309.57 |
309.57 |
|
|
|
|
|
|
2011007 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
|
2011008 |
其他纪检监察事务支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
2011009 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2011010 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
2011011 |
公共安全支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
2011012 |
检察 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
2011013 |
机关服务 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
|
2011014 |
社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
|
|
|
2011015 |
行政事业单位离退休 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
|
|
|
2011016 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
|
|
|
2011017 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|
2011018 |
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
2011019 |
行政事业单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
2011020 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
|
|
2011021 |
节能环保支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
2011022 |
污染减排 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
2011023 |
其他污染减排支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
2011024 |
住房保障支出 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
2011025 |
住房改革支出 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
2011026 |
住房公积金 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上 级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
538.97 |
493.99 |
44.98 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.37 |
408.39 |
44.98 |
|
|
|
20108 |
审计事务 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
2011004 |
政府特殊津贴 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
383.57 |
342.57 |
41.00 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
309.57 |
309.57 |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
|
41.00 |
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
2040403 |
机关服务 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
|
1、一般公共服务支出 |
453.37 |
453.37 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
40.37 |
|
|
|
|
9、卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
538.97 |
本年支出合计 |
538.97 |
538.97 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款 结转和结余 |
|
|
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
538.97 |
|
538.97 |
538.97 |
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
538.97 |
支出总计 |
538.97 |
538.97 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
538.97 |
493.99 |
416.50 |
77.48 |
44.98 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
453.37 |
408.39 |
351.39 |
57.00 |
44.98 |
|
20108 |
审计事务 |
3.98 |
|
|
|
3.98 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
3.98 |
|
|
|
3.98 |
|
20110 |
人力资源事务 |
64.62 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
2011004 |
政府特殊津贴 |
64.62 |
64.62 |
64.62 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
383.57 |
342.57 |
285.57 |
57.00 |
41.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
309.57 |
309.57 |
285.57 |
24.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
41.00 |
|
|
|
41.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
33.00 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3.81 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
20404 |
检察 |
3.81 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
2040403 |
机关服务 |
3.81 |
3.81 |
|
3.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.37 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.37 |
40.37 |
40.37 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.26 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
12.28 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
16.68 |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
21111 |
污染减排 |
16.68 |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
16.68 |
16.68 |
|
16.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.47 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
493.99 |
416.5 |
77.48 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
415.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
121.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
102.56 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
62.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
39.26 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
1.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
12.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
12.47 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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64.62 |
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302 |
商品和服务支出 |
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75.41 |
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30201 |
办公费 |
|
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16.00 |
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30202 |
印刷费 |
|
|
6.00 |
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30207 |
邮电费 |
|
|
3.81 |
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30211 |
差旅费 |
|
|
3.00 |
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30213 |
维修(护)费 |
|
|
5.00 |
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30215 |
会议费 |
|
|
2.00 |
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30216 |
培训费 |
|
|
8.00 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
7.60 |
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30239 |
其他交通费用 |
|
|
24.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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1.20 |
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30309 |
奖励金 |
|
1.20 |
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310 |
资本性支出 |
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2.08 |
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31002 |
办公设备购置 |
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2.08 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
10.58 |
|
0.98 |
9.60 |
|
9.60 |
2.00 |
8.00 |
决算数 |
10.58 |
|
0.98 |
9.60 |
|
9.60 |
2.00 |
8.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入538.97万元,比上年收入增加70.91万元,主要原因是查办案件、巡察工作保障经费增加。
2019年支出538.97万元,比上年支出增加70.91万元,主要原因是查办案件、巡察等工作力度增大。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计538.97万元,其中:财政拨款收入538.97万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计538.97万元,其中:基本支出493.99万元,占91.65%;项目支出44.98万元,占8.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计538.97万元,比上年增加70.91万元,主要原因是查办案件、巡察工作保障经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出538.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加70.91万元,主要原因是查办案件、巡察工作保障经费等财政拨款增加。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为538.97万元,支出决算为538.97万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为453.37万元,支出决算为453.37万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2.公共安全支出。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出。年初预算为40.37万元,支出决算为40.37万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出。年初预算为12.28万元,支出决算为12.28万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
5.节能环保支出。年初预算为16.68万元,支出决算为16.68万元,完成全年预算的100%,决算数与预算数持平。
6.住房保障支出。年初预算为12.47万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出493.99万元,包括:人员经费支出416.5万元和公用经费支出77.48万元。
人员经费416.5万元,主要包括基本工资121.01万元,津贴补贴102.56万元,奖金62万元,机关事业单位基本养老保险缴费39.26万元,职业年金缴费1.11万元,职工基本医疗保险缴费12.28万元,住房公积金12.47万元,其他工资福利支出64.62万元,对个人和家庭补助1.2万元。
公用经费77.48万元,主要包括办公费16万元,印刷费6万元,邮电费3.81万元,差旅费3万元,维修(护)费5万元,会议费2万元,培训费8万元,公务用车维护费7.60万元,其他交通费24万元,办公设备购置费2.08万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为10.58万元,支出决算为10.58万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算9.6万元,占90.7%;公务接待费支出决算0.98万元,占9.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)支出情况说明。
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,当年无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,当年无公务用车购置计划和支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待19批次,186人次,预算为0.98万元,支出决算为0.98万元,完成预算的100%。
(三)培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%。
(四)会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,2019年本部门对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。涉及资金44.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
纪检监察业务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数44.98万元,执行数44.98万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过持续加大执纪审查力度,惩治腐败,为全县经济社会发展提供了坚强的纪律保证,群众的获得感不断增强。
