目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共眉县纪律检查委员会是由中共眉县代表大会选举产生,眉县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对市纪委和县委负责。同时,县监委对眉县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责,并接受其监督。县纪委监委内设11个科室,包括办公室、党风政风监督室、组织部、信访室、案件监督管理室、案件审理室,第一至第五纪检监察室。主要职责是:
1.负责全县党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.在县委领导下组织开展巡视工作。
4.负责全县监察工作。
5.依照法律履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究;制定或修改全县纪检监察法规制度,参与起草制定有关规章和规范性文件。
8.根据上级纪委监委工作部署,配合做好反腐败国际交流、合作;加强对全县反腐败国际追逃追脏和防逃工作的组织协调和督促工作。
9.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、各镇(街)纪(工)委领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作。
10.完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
1.学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想实质内涵,以高度政治自觉践行“两个维护”;
2.聚焦保障和改善民生,坚决整治侵害群众利益的腐败问题和不正之风;
3.深化纪检监察体制改革,推动制度优势向治理效能转化;
4.落细落实监督专责机关职责,确保权力始终在正确轨道运行;
5.巩固拓展落实中央八项规定精神成果,推进解决形式主义、官僚主义突出问题;
6.巡察整改一体推进,充分发挥政治巡察利剑作用;
7.巩固发展反腐败压倒性胜利,一体推进不敢腐不能腐不想腐。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
0 |
中国共产党眉县纪律检查委员会 |
|
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制31人、事业编制0人;实有人员31人,其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入397.16万元,其中一般公共预算拨款收入397.16万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加7.88万元,主要原因是查办案件力度增大,业务量增加;2020年本部门预算支出397.16万元,其中一般公共预算拨款支出397.16万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加7.88万元,主要原因是是查办案件力度增大,业务量增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入397.16万元,其中一般公共预算拨款收入397.16万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.88万元,主要原因是是查办案件力度增大,业务量增加。2020年本部门财政拨款支出397.16万元,其中一般公共预算拨款支出397.16万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.88万元,主要原因是是查办案件力度增大,业务量增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出397.16万元,较上年增加7.88万元,主要原因是是查办案件力度增大,业务量增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出397.15万元,其中:
(1)行政运行(2011101)248.92万元,较上年减少10.45万元。
(2)一般行政管理事务(2011102)6.00万元,较上年减少55万元。
(3)大案要案查处(2011104)45.00万元,较上年增加0万元。
(4)中央巡视(2011106)30.00万元,较上年增加20万元,原因是巡察进度力度进一步加大。
(5)其他纪检监察事务支出(2011199)15.20万元,较上年增加15.2万元。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.80万元,较上年减少8.21万元。
(7)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.95万元,较上年减少8.05万元。
(8)住房公积金(2210201)12.28万元,较上年减少0.62万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出397.16万元,其中:
工资福利支出(301)281.04万元,较上年减少27.14万元。
商品和服务支出(302)115.70万元,较上年增加96.38万元。
对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年减少0.36万元。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出397.16万元,其中:
机关工资福利支出(501)281.04万元,较上年减少27.14万元。
机关商品和服务支出(502)115.70万元,较上年增加96.38万元。
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年减少0.36万元。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出9.8万元,较上年减少0.78万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支。其中:因公出国(境)经费0万元0;公务接待费0.8万元,较上年减少0.18万元,减少的主要原因是厉行节约,压缩开支;公务用车运行费9万元,较上年减少0.6万元,减少的主要原因是厉行节约,提高公车使用效率。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款397.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排0万元,较上年减少19.32万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。